, ,

Ustawa o podatkach lokalnych oraz KPA w praktyce dla JST

590  netto

Gwarancja bezpiecznego zakupu

1.System podatków lokalnych w Polsce

  • rodzaje podatków i opłat lokalnych
  • kompetencje gminy
  • uchwały podatkowe (stawki, zwolnienia)

2.Podatek od nieruchomości – praktyka

  • przedmiot opodatkowania (budynki, budowle, grunty)
  • działalność gospodarcza vs. cele prywatne
  • powstawanie obowiązku podatkowego
  • deklaracje i informacje podatkowe
  • analiza przypadków (np. garaż, działalność w domu)

3.Inne podatki i opłaty lokalne

  • podatek od środków transportowych
  • opłata targowa, miejscowa, uzdrowiskowa
  • opłata reklamowa

4.Postępowanie podatkowe a KPA

  • wszczęcie postępowania
  • status strony
  • dowody i ich ocena
  • zasady ogólne (art. 6–16 KPA)

Kluczowe zagadnienia:

  • czynny udział strony
  • zasada prawdy obiektywnej
  • obowiązki organu

5.Decyzje podatkowe w praktyce

  • elementy decyzji
  • uzasadnienie (najczęstsze błędy)
  • doręczenia
  • analiza rzeczywistych decyzji (anonimizowanych)

 6.Odwołania i środki zaskarżenia

  • odwołanie od decyzji (14 dni)
  • ponaglenie
  • skarga do sądu administracyjnego
  • napisanie odpowiedzi na odwołanie

7. Najczęstsze błędy organów i podatników

  • błędna kwalifikacja budowli
  • brak uzasadnienia decyzji
  • naruszenie prawa do wypowiedzenia się
  • błędy w doręczeniach

8.Case study – kompleksowe postępowanie

  • podatnik kwestionuje podatek od nieruchomości
  • uczestnicy przechodzą cały proces:
    • analiza sprawy
    • decyzja
    • odwołanie

Program może ulec modyfikacji w związku z trwającymi zmianami do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych –  obecnie etap projektowania.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawidłowego stosowania przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenia postępowań podatkowych zgodnie z wymogami prawa.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

    • prawidłowo identyfikować przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości;
    • rozróżniać nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej od wykorzystywanych na cele prywatne;
    • ustalać moment powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego;
    • sporządzać i weryfikować informacje oraz deklaracje podatkowe;
    • stosować przepisy dotyczące podatków i opłat lokalnych, uwzględniając kompetencje rady gminy;
    • prowadzić postępowania podatkowe zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów postępowania administracyjnego i podatkowego;
    • prawidłowo gromadzić oraz oceniać materiał dowodowy;
    • sporządzać decyzje podatkowe spełniające wymogi formalne i materialnoprawne;
    • rozpatrywać odwołania oraz przygotowywać odpowiedzi na środki zaskarżenia;
    • identyfikować i eliminować najczęściej występujące błędy popełniane przez organy podatkowe i podatników;
    • analizować złożone sprawy podatkowe na podstawie studiów przypadków.

Uczestnicy szkolenia:

    • zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą wymiaru i poboru podatków lokalnych;
    • poznają aktualne problemy interpretacyjne związane z podatkiem od nieruchomości;
    • nauczą się sporządzać decyzje podatkowe odporne na skuteczne zakwestionowanie w postępowaniu odwoławczym;
    • dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić postępowanie dowodowe i realizować zasadę czynnego udziału strony;
    • ograniczą ryzyko uchylania decyzji przez organy odwoławcze i sądy administracyjne;
    • przećwiczą rozwiązywanie rzeczywistych problemów występujących w pracy organów podatkowych;
    • otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące najczęstszych błędów oraz sposobów ich unikania.

Szkolenie jest adresowane do:

    • pracowników urzędów gmin i miast zajmujących się wymiarem oraz poborem podatków lokalnych;
    • kierowników referatów podatkowych i finansowych;
    • skarbników gmin;
    • sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego;
    • pracowników prowadzących postępowania podatkowe i przygotowujących decyzje administracyjne;
    • osób odpowiedzialnych za rozpatrywanie odwołań i przygotowywanie odpowiedzi na środki zaskarżenia;
    • radców prawnych oraz prawników obsługujących jednostki samorządu terytorialnego;
    • osób rozpoczynających pracę w obszarze podatków lokalnych i postępowania podatkowego.

Barbara Głód

Doradca podatkowy (nr wpisu 14334), doktor nauk ekonomicznych oraz biegła sądowa z zakresu podatków majątkowych i podatku dochodowego od osób fizycznych. Posiada 25-letnie doświadczenie w administracji podatkowej, w tym wieloletnią praktykę na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i proceduralnym, łącząc wiedzę ekspercką z praktycznym doświadczeniem. Jest certyfikowaną księgową, członkinią Rybnickiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz wykładowczynią akademicką i szkoleniowcem współpracującym z uczelniami wyższymi.

 

Dofinansowanie szkolenia
 
Szkolenie może zostać objęte dofinansowaniem ze środków publicznych – zarówno z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), jak i Bazy Usług Rozwojowych (BUR).
Osoby zainteresowane możliwością starania się o dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszym działem handlowym.

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
  • certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury

Zapewniamy:
  • 7 godz. lekcyjnych szkolenia
  • szkolenie w czasie rzeczywistym
  • bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
  • możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
  • interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
  • zadawanie pytań w czasie rzeczywistym
Wymagania:
  • posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
  • dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
  • celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian organizacyjnych dotyczących zmian terminu lub wykładowcy oraz zmian w programie szkolenia, w tym do modyfikacji zakresu merytorycznego poszczególnych modułów/paneli oraz do zmiany ich kolejności. Ewentualne korekty mogą wynikać w szczególności ze zmian przepisów prawa, aktualnych interpretacji, dostępności wykładowców lub innych istotnych czynników wpływających na prawidłowy przebieg szkolenia, które nie były znane w dniu publikacji. Wprowadzone zmiany nie będą skutkowały obniżeniem jakości merytorycznej szkolenia.

 

tel. 573 569 728

e-mail. biuro@akk.com.pl

Przewijanie do góry