,

Podatek VAT 2026 w praktyce: od KSeF przez nowe JPK po planowane zmiany od 1 lipca (online)

590  netto

Gwarancja bezpiecznego zakupu

Blok I – Mapa zmian w VAT 2026: co już obowiązuje, co dopiero nadchodzi

  • Harmonogram reform: KSeF, nowe JPK, pakiet UD314 – przegląd chronologiczny
  • Nowy limit zwolnienia podmiotowego z VAT: 240 000 zł od 1 stycznia 2026 r. – zasady stosowania, konsekwencje przekroczenia limitu w ciągu roku
  • Procedura SME: polscy podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego w innych krajach UE i podatnicy z UE korzystający ze zwolnienia w Polsce – aktualne zasady i wpływ na weryfikację kontrahentów
  • Nowe rozporządzenie MF o zwolnieniach z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących (2025–2027) – aktualny stan i branże objęte zmianami

Blok II – KSeF w praktyce po 1 kwietnia 2026 r.

  • Etapy wdrożenia: kto i od kiedy jest objęty obowiązkiem (1 lutego 2026 / 1 kwietnia 2026 / 1 stycznia 2027)
  • Tryby wystawiania faktur: standardowy, offline24, awaryjny – różnice i konsekwencje ewidencyjne
  • Przepisy przejściowe do 31 grudnia 2026 r.: kiedy nadal można wystawiać fakturę papierową lub elektroniczną poza KSeF (limit 10 tys. zł miesięcznie), faktury z kasy rejestrującej
  • Obowiązek podawania numeru KSeF przy płatnościach i w MPP – odroczony do 31 grudnia 2026 r., ale co potem?
  • Faktury VAT RR i VAT RR KOREKTA w KSeF od 1 kwietnia 2026 r.
  • Korekty faktur ustrukturyzowanych: in minus i in plus – moment korekty podatku należnego i naliczonego
  • Likwidacja not korygujących – co w zamian
  • Skrócenie terminu zwrotu VAT z 60 do 40 dni jako korzyść z KSeF
  • Praktyczne przykłady z branży budowlanej, handlowej i usługowej

Blok III – Nowe struktury JPK_VAT (JPK_V7M(3) / JPK_V7K(3))

  • Co zmieniło się w nowych wersjach struktur JPK względem poprzednich
  • Nowe pola i oznaczenia: NrKSeF, OFF, BFK, DI – kiedy i jak stosować
  • Wykazywanie kwot podatku od niezwróconej kaucji w systemie kaucyjnym
  • Korekty JPK złożonych przed wdrożeniem KSeF – czy uzupełniać numer KSeF?
  • Praktyczne ćwiczenia: wybrane pozycje JPK_VAT z nowymi polami

Blok IV – Mechanizm podzielonej płatności i split payment po nowemu

  • Obowiązkowy split payment: aktualny zakres, próg 15 000 zł, towary i usługi z załącznika nr 15 – co obowiązuje dziś
  • Przedłużenie obowiązkowego MPP w Polsce do 28 lutego 2028 r. (decyzja KE)
  • Planowana zmiana klasyfikacji w załączniku nr 15 z PKWiU na Nomenklaturę Scaloną (CN) – czego dotyczy projekt, jaki jest charakter zmiany i kiedy może wejść w życie
  • Powiązanie MPP z KSeF: oznaczanie faktury, weryfikacja rachunku w białej liście
  • Rekomendacje dla umów handlowych i polityki zakupowej na II półrocze 2026

Blok V – Biała lista podatników VAT i procedury rejestracyjne

  • Weryfikacja kontrahenta krok po kroku – aktualne narzędzia
  • Planowane rozszerzenie białej listy: historia statusu VAT do 5 lat wstecz (projekt UD314 – status legislacyjny na dzień szkolenia)
  • Nowe procedury rejestracji i wykreśleń podatników z rejestru VAT (planowane w ramach UD314)
  • Praktyczne znaczenie zmian dla zarządzania ryzykiem podatkowym i odpowiedzialnością solidarną

Blok VI – Pakiet zmian planowanych w II półroczu 2026 r. (projekt UD314)

Ważne: Projekt UD314 znajduje się w zaawansowanym etapie prac legislacyjnych na dzień publikacji programu.

  • Odpowiedzialność solidarna nabywcy – planowane rozszerzenie zakresu, nowy „Załącznik nr 16″, powiązanie z nadużyciem prawa
  • Nowa sankcja 100% VAT za czynności stanowiące nadużycie prawa – zakres zastosowania i ochrona podatnika działającego w dobrej wierze
  • Ulga na złe długi – zmiana przesłanek uprawdopodobnienia nieściągalności, nowe terminy i sposób raportowania, szczególne zasady dla małych podatników (metoda kasowa)
  • Import usług zwolnionych – planowana likwidacja obowiązku wykazywania podstawy opodatkowania w deklaracji (usługi zwolnione w ramach SME)
  • WNT środków transportu – planowana likwidacja obowiązku zapłaty VAT w ciągu 14 dni od nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • Likwidacja VAT-Z – informacje o spisie z natury bezpośrednio z JPK_VAT, koniec odrębnego zgłoszenia
  • Zmiany w grupach VAT – doprecyzowanie przepisów, aktualny stan regulacji
  • Zmiany w reverse charge i imporcie towarów – co planuje MF

Blok VII – Kasy rejestrujące: obowiązki i zmiany techniczne

  • Obowiązek wyrejestrowania i utylizacji nieużywanych kas rejestrujących – sankcje za zaniechanie
  • Umożliwienie serwisowania kas wirtualnych – co to oznacza w praktyce
  • Zakaz wymiany pamięci fiskalnej w kasach z elektronicznym zapisem kopii – planowany termin 1 lipca 2027 r.
  • Powiązanie kas online z KSeF – jak oba systemy współistnieją
  • Aktualne zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania (rozporządzenie MF 2025–2027): nowe kody CN w wykazach, co znikło z listy zwolnień

Blok VIII – Podsumowanie i plan działań na II półrocze 2026 r.

  • Checklist wdrożeniowy: co zrobić do 31 grudnia 2026 r.
  • Monitorowanie legislacji – gdzie śledzić postęp projektu UD314
  • Pytania uczestników

Celem szkolenia jest przygotowanie przedsiębiorców, księgowych i doradców podatkowych do nadchodzącej reformy VAT obowiązującej od 1 lipca 2026 r. Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego wdrożenia nowych zasad fakturowania, raportowania i rozliczeń, a także poznają praktyczne sposoby minimalizacji ryzyka podatkowego.

  • Kompleksowe omówienie wszystkich zmian w ustawie o VAT od 1 lipca 2026 r.
  • Zrozumienie nowych obowiązków w zakresie fakturowania, JPK i split payment
  • Praktyczne przykłady wdrożenia zmian w różnych branżach
  • Możliwość konsultacji i zadawania pytań ekspertowi
  • Gotowe wskazówki i rekomendacje wdrożeniowe
  • Główni księgowi i specjaliści ds. VAT
  • Pracownicy biur rachunkowych i działów księgowości
  • Doradcy podatkowi i analitycy finansowi
  • Właściciele i kadra zarządzająca firm

Paweł Dymlang

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 10987), trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych. Prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych przeszło 2000 szkoleń otwartych i zamkniętych (m.in. dla: Basell Orlen Polyolefins, BRE Bank, Carlsberg, Cefarm, Cemex, Ceramika Paradyż, Cinema City, Energa, Eneria, Enion, Fagumit, Gaz System, HSBC Bank, HTL-Strefa, Interia, Jacobs, Kilargo, KWS Lochow Polska, LektorKlett, Mediacom, MESP, PKN Orlen, PKP Przewozy Regionalne, PKP,  Polskie Porty Lotnicze, Polskie Radio Gdańsk, SEP, Statoil, SKŚM, Transfer Multisort Elektronik, Wavin Metalplast-Buk, Komenda Główna Policji, Thomson Technicolor Poland i wiele innych). Autor licznych publikacji prasowych i książkowych („Samochód w działalności gospodarczej”, „Podatki w branży farmaceutycznej”, „Opodatkowanie obrotu walutami kryptograficznymi”, „Egzamin na doradcę podatkowego”, „Podatek minimalny”).

Ekspert AKK w zakresie podatków i KSeF, ceniony za profesjonalizm, jasny przekaz i praktyczne podejście. Uczestnicy szkoleń podkreślają jego ogromną wiedzę, umiejętność tłumaczenia złożonych zagadnień w prosty sposób oraz świetny kontakt z grupą. Jego szkolenia są zawsze aktualne, merytoryczne i oparte na praktyce, co sprawia, że stanowią realne wsparcie w codziennej pracy księgowych i doradców.

Opinie po szkoleniach eksperta:

„Szkolenie przeprowadzone bardzo dobrze, profesjonalny przekaz informacji, bardzo dobry kontakt ze słuchaczami.”

„Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie, przekaz informacji bardzo dobry, świetny kontakt z uczestnikami szkolenia. Jestem bardzo zadowolona z materiałów oraz samego przebiegu szkolenia.”

„Szkolenie przeprowadzone na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza i rzeczowe przekazanie wiedzy. Dobrze rozdysponowane materiały szkoleniowe ułatwiające przyswojenie wiedzy.”

„Wykładowca posiadający bardzo dużą wiedzę.”

„Szkolenie bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone w profesjonalny sposób. Program był spójny, aktualny i odpowiadał na realne potrzeby uczestników. Prowadzący posiadał dużą wiedzę praktyczną, odpowiadał na pytania w sposób jasny i wyczerpujący.”

„Szkolenie bardzo interesujące.”

„Szkolenie w zakresie podatków było bardzo wartościowe i pozwoliło mi usystematyzować wiedzę w praktyczny sposób. Prowadzący w jasny i zrozumiały sposób wyjaśniał zagadnienia podatkowe.”

„Przekazywane treści były jasne, praktyczne i przydatne w codziennej pracy księgowej. Dzięki przykładom łatwiej zrozumieć zawiłości w przepisach,”

„Bardzo merytoryczne szkolenie. Największym plusem prowadzącego jest podawanie wielu praktycznych przykładów dobrze wyjaśniających teorię. Pierwsze dobre i treściwe szkolenie dotyczące KSEF.”

„Bardzo pozytywna, ogrom wiedzy, bardzo rzeczowe i merytoryczne szkolenie.”

„Poziom szkolenia bardzo wysoki, dużo ciekawych informacji przekazywanych przez Pana Pawła, Super zorganizowany czas wolny, bardzo sympatyczny Pan przewodnik, który opowiadał dużo ciekawostek. Obsługa hotelu bardzo miła, a wyżywienie przepyszne.”

„Bardzo wiele aktualnych tematów. Materiały będą stanowić lekturę na dłuższy czas.”

Dofinansowanie szkolenia
 
Szkolenie może zostać objęte dofinansowaniem ze środków publicznych – zarówno z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), jak i Bazy Usług Rozwojowych (BUR).
Osoby zainteresowane możliwością starania się o dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszym działem handlowym.

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
  • certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury

Zapewniamy:
  • 7 godz. lekcyjnych szkolenia
  • szkolenie w czasie rzeczywistym
  • bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
  • możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
  • interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
  • zadawanie pytań w czasie rzeczywistym
Wymagania:
  • posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
  • dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
  • celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian organizacyjnych dotyczących zmian terminu lub wykładowcy oraz zmian w programie szkolenia, w tym do modyfikacji zakresu merytorycznego poszczególnych modułów/paneli oraz do zmiany ich kolejności. Ewentualne korekty mogą wynikać w szczególności ze zmian przepisów prawa, aktualnych interpretacji, dostępności wykładowców lub innych istotnych czynników wpływających na prawidłowy przebieg szkolenia, które nie były znane w dniu publikacji. Wprowadzone zmiany nie będą skutkowały obniżeniem jakości merytorycznej szkolenia.

 

tel. 573 569 728

e-mail. biuro@akk.com.pl

Przewijanie do góry