,

Formy działalności i likwidacja spółek: kompleksowy przewodnik podatkowo-prawny

1190  netto

Gwarancja bezpiecznego zakupu

Panel 1

Przekształcenie JDG w spółkę kapitałową
 
1. Formy prowadzenia działalności w Polsce z omówieniem ich zalet oraz wad

2. Cel i istota przekształcenia JDG w spółkę

 
3. Metody przekształcenia:

a) Przekształcenia w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych
b) Aport jako forma przekształcenia

c) Sprzedaż przedsiębiorstwa
4. Skutki prawne przekształcenia (sukcesja)
 
5. Aspekty podatkowe procesu przekształcenia w zakresie VAT, PIT i PCC
 

6. Dokumenty finansowe w spółce a dokumentacja finansowa w JDG
a) Co to znaczy pełna księgowość vs KPiR?
b) Omówienie struktury Bilansu i RZiS
c) rejestr CRBR

d) przygotowywanie sprawozdań finansowych i polityka rachunkowości
 

7. Jak rozliczać się w ramach struktur sp. z o.o.?
a) CIT Estoński
b) Wynagrodzenie właścicieli
c) Wynagrodzenie członków zarządu z tytułu powołania, kontrakty managerskie, prokurenci

d)  możliwe inne formy prawne – sp. komandytowa, prosta spółka akcyjna, fundacja rodzinna
8.Rozliczenia ZUS w przypadku udziałowców spółki kapitałowej
9. Ograniczenia w stosowaniu stawki 9% podatku w spółkach kapitałowych

10.Mozliwe prowadzenie JDG i założenie spółki kapitałowej jako podmiotów powiązanych

Panel 2

Likwidacja spółek osobowych i kapitałowych- skutki podatkowe

1.    Likwidacja spółki osobowej
a) Obowiązki podatkowe związane z likwidacją spółek handlowych w podatku PIT, CIT, PCC VAT
b) Obowiązki ewidencyjno-informacyjne
c) Odpowiedzialność za zaległości podatkowe zlikwidowanych spółek
d) Zasady opodatkowania majątku objętego po likwidacji spółki przez wspólników
e) Skutki śmierci jednego ze wspólników w trakcie procesu likwidacji
f) Rozliczenie z ZUS w zakresie płaconych składek przez wspólników

2.    Likwidacja spółki kapitałowej: sp. z o.o. i akcyjnej

a) Obowiązki podatkowe związane z likwidacją spółek handlowych w podatku PIT, CIT, VAT, PCC
b) Obowiązki ewidencyjno-informacyjne
c) Odpowiedzialność za zaległości podatkowe zlikwidowanych spółek
d) Zasady opodatkowania majątku objętego po likwidacji spółki przez udziałowców/akcjonariuszy
e) Zasady dokonywania wyceny majątku w procesie likwidacji

3.    Likwidacja prostej spółki akcyjnej

a) Obowiązki podatkowe związane z likwidacją spółki w podatku PIT, PCC, CIT, VAT
b) Obowiązki ewidencyjno-informacyjne
c) Odpowiedzialność za zaległości podatkowe zlikwidowanej spółki
d) Zasady opodatkowania majątku objętego po likwidacji spółki przez akcjonariuszy

4.    Likwidacja spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej

a) Obowiązki podatkowe związane z likwidacją spółki w podatku PIT, CIT, VAT, PCC
b) Obowiązki ewidencyjno-informacyjne
c) Odpowiedzialność za zaległości podatkowe zlikwidowanej spółki od strony komandytariusz i komplementariusza oraz akcjonariusza
d) Zasady opodatkowania majątku objętego po likwidacji spółki przez komandytariusza i komplementariusza oraz akcjonariusza
e) Zasady dokonywania wyceny majątku w procesie likwidacji

Celem niniejszego szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat prawnych i podatkowych aspektów przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej w spółki kapitałowe oraz procesów likwidacyjnych różnych typów spółek, co ma pozwolić uczestnikom na pełne zrozumienie mechanizmów sukcesji, aportu oraz sprzedaży przedsiębiorstwa. Szkolenie dąży do wykształcenia umiejętności sprawnego poruszania się w obszarze pełnej księgowości, sprawozdawczości finansowej oraz rejestru CRBR, a także ma na celu przygotowanie słuchaczy do optymalnego wyboru formy opodatkowania, w tym stosowania CIT-u estońskiego oraz efektywnego rozliczania wynagrodzeń właścicieli i członków zarządu. Istotnym założeniem jest również zapoznanie uczestników z rygorystycznymi obowiązkami ewidencyjnymi i informacyjnymi towarzyszącymi zakończeniu bytu prawnego spółek osobowych i kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za zaległości podatkowe oraz zasad wyceny i opodatkowania majątku polikwidacyjnego.

Uczestnik szkolenia zyskuje unikalną zdolność do samodzielnego zaprojektowania procesu transformacji biznesowej z JDG w strukturę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub prostą spółkę akcyjną, co pozwala na skuteczne zabezpieczenie majątku prywatnego i optymalizację obciążeń składkowych ZUS oraz podatkowych. Dzięki zdobytej wiedzy potrafi on świadomie zarządzać relacjami między podmiotami powiązanymi oraz unikać pułapek związanych z ograniczeniami stawki 9% CIT, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo finansowe i prawną stabilność prowadzonego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, poprzez zrozumienie procedur likwidacyjnych dla różnych form prawnych, uczestnik nabywa kompetencje niezbędne do przeprowadzenia zamknięcia biznesu w sposób minimalizujący ryzyka podatkowe w obszarze VAT, PIT i PCC, a także potrafi prawidłowo zinterpretować skutki sukcesji i zmiany formy opodatkowania w kontekście długofalowej strategii rozwoju firmy.

Księgowi, właściciele biur rachunkowych, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze

Genowefa Kawecka - Siuzdak

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości, jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (1982)- Wydział finansów i statystyki. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe w zakresie podatków (1994). Doświadczony wykładowca szkoleń i kursów w obszarze rachunkowości. Autorka ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.

Ekspertka  przeprowadzała audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne RIO.

Opinie uczestników po szkoleniach naszego eksperta:

  • "Bardzo dobre szkolenie, uwzględnione aktualne przepisy, wszystko poparte przykładami, duże zaangażowanie wykładowcy w przekazanie wiedzy."
  • "Najlepszy szkoleniowiec jakiego spotkałam, wszechstronna wiedza na najwyższym poziomie."
  • „Szkoleniowiec z bardzo dużą wiedzą, w sposób jasny i prosty przedstawione zagadnienia szkolenia.”
  • „Szkolenie prowadzone bardzo szeroko merytorycznie, wykładowca w sposób wyczerpujący omówiła poruszone tematy oraz udzieliła wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania”
  • "Fantastyczna prowadząca z olbrzymia wiedzą i umiejętnością przekazu."
  • "Kolejne szkolenie z panią Kawecką - Siuzdak oceniam na 6+"
  • "Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkie materiały opracowane na podstawie bieżących przepisów i interpretacji."
  • "Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy: duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."
  • "Szkolenie-rewelacyjne. Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie, oczywiście bardzo pozytywne. Prowadzone w sposób konkretny, zrozumiały, profesjonalny. Atmosfera bardzo przyjazna. Brak zastrzeżeń z mojej strony.
  • Materiały przydatne i profesjonalne. Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą."
  • "Polecam to szkolenie ze względu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych."
  •  "Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".

Małgorzata Tarkowska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach ekonomicznych i pedagogicznych a także studiów podyplomowych z zakresu analizy finansowej oraz rachunkowości.

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr 10725), licencję Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, tytuł dyplomowanego księgowego SKwP oraz ukończoną aplikację administracyjną.

Ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie rachunkowości, podatków i audytu, zdobyte w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu działalności i skali — na stanowiskach głównego księgowego, dyrektora finansowego oraz biegłego rewidenta.

Obecnie pełni funkcję Prezesa spółki rachunkowo-audytorskiej, prowadzi szkolenia wewnętrzne z zakresu rachunkowości i podatków oraz wykłada przedmioty związane z podatkami, rachunkowością i Kodeksem spółek handlowych.

Jest osobą, która ceni sobie pracę z ludźmi, dzielenie się wiedzą i nieustanne samodoskonalenie. Z entuzjazmem podchodzi do swojej profesji, mając świadomość, że zawód ten nie należy do najłatwiejszych, lecz daje ogromne możliwości rozwoju i satysfakcji, nie pozwalając „szarym komórkom” na lenistwo.

Dofinansowanie szkolenia
 
Szkolenie może zostać objęte dofinansowaniem ze środków publicznych – zarówno z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), jak i Bazy Usług Rozwojowych (BUR).
Osoby zainteresowane możliwością starania się o dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszym działem handlowym.
 
Koszt uczestnictwa:
  • kolejnych osób - prosimy o kontakt
  • Promocje i rabaty nie łączą się.
  • Szkolenie w cenie promocyjnej należy opłacić przed jego rozpoczęciem
Cena obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
  • certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)
Płatności:
Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.
 Zapewniamy:
  • 14 godz. lekcyjnych szkolenia
  • szkolenie w czasie rzeczywistym
  • bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
  • możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
  • interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
  • zadawanie pytań w czasie rzeczywistym
Daty szkolenia:
23,27 października
Wymagania:
  • posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
  • dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
  • celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian organizacyjnych dotyczących zmian terminu lub wykładowcy oraz zmian w programie szkolenia, w tym do modyfikacji zakresu merytorycznego poszczególnych modułów/paneli oraz do zmiany ich kolejności. Ewentualne korekty mogą wynikać w szczególności ze zmian przepisów prawa, aktualnych interpretacji, dostępności wykładowców lub innych istotnych czynników wpływających na prawidłowy przebieg szkolenia, które nie były znane w dniu publikacji. Wprowadzone zmiany nie będą skutkowały obniżeniem jakości merytorycznej szkolenia.

tel. 573 569 728

e-mail. biuro@akk.com.pl

Przewijanie do góry